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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1344115
Nro. de Timbrado
12863241
Monto de la Factura
₲ 38.345.400
Nro. de Orden de Pago
2926
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.465.778
IVA
₲ 1.045.784

Retención DNCP
₲ 136.649
Retención IVA
₲ 1.045.784
Retención Renta
₲ 697.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156646
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.475.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.999.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas