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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
11533298
Monto de la Factura
₲ 69.320.900
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.922.916
IVA
₲ 6.301.900

Retención DNCP
₲ 247.034
Retención IVA
₲ 1.890.570
Retención Renta
₲ 1.260.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
70/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-117259
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.649.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.588.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298710
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INVENTARIO, ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas