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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004344
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11366884
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.166.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            153
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-04-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-04-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.030.445
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.106.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.555
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 631.800
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 421.200
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            54/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-15-114759
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 277.992.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 277.992.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 264.365.340
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            299265
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y HELPDESK
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        