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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000631
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11285058
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            360
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-08-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.230.400
        
                                    IVA
                            
            ₲ 500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            STARK TECNOLOGIA S.A 
        
                                    RUC
                            
            80036088-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-15-113453
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 236.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 230.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 219.201.309
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298352
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE DE SOFTWARE TIVOLI
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        