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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.666.909
IVA
₲ 15.454.545

Retención DNCP
₲ 605.818
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 3.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23019-15-113453
Monto Contrato
₲ 236.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.201.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298352
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE DE SOFTWARE TIVOLI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas