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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 210.000

Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-36373
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.197.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.051.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210950
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS - LCO 04/11
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay