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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009887
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.621.041
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            763
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-05-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-05-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.970.554
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.056.450
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 122.258
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 916.937
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 611.292
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
        
                                    RUC
                            
            80031893-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            55.0501.049509/000
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-13-80124
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 165.100.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.189.841
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 108.584.159
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255293
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 38/2013 - CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL BCP
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        