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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0081365
Monto de la Factura
₲ 797.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.102
IVA
₲ 72.455

Retención DNCP
₲ 2.898
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-81263
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.623.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.550.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255389
Nombre de la Licitación
LCO 119/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL B.C.P.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay