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Datos del Pago

Nro. de Factura
784
Nro. de Timbrado
12567469
Monto de la Factura
₲ 119.282.860
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.435.831
IVA
₲ 10.843.896

Retención DNCP
₲ 425.081
Retención IVA
₲ 3.253.169
Retención Renta
₲ 2.168.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-158119
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.322.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344136
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas