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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001890
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 28.647.600
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.983.956
IVA
₲ 2.604.327

Retención DNCP
₲ 101.048
Retención IVA
₲ 781.298
Retención Renta
₲ 781.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-164598
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.642.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.867.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340603
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EMBARCACIONES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas