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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004634
Nro. de Timbrado
11768413
Monto de la Factura
₲ 62.630.680
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
03-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.560.637
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 223.193
Retención IVA
₲ 1.708.110
Retención Renta
₲ 1.138.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-101955
Monto Contrato
₲ 250.557.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.782.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.410.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269412
Nombre de la Licitación
Mantenimiento correctivo y preventivo de transformadores del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips