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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004362/63/64
Monto de la Factura
₲ 4.120.410
Nro. de Orden de Pago
12506
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.436
IVA
₲ 374.583

Retención DNCP
₲ 14.683
Retención IVA
₲ 112.374
Retención Renta
₲ 74.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1321-2014-0122
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-96507
Monto Contrato
₲ 123.567.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.878.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.855.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269016
Nombre de la Licitación
LCO 10-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS YRENDAGUE, ISLA POI Y LAS U.S DE SAN ANTONIO E YPACARAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips