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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00250
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11111439
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            255
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-03-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.549.090
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 178.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.363.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 909.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Mauro Antolin Gauto Olmedo
        
                                    RUC
                            
            1688657-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            L.C.O. 09/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28008-15-116137
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 153.790.280
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 153.790.280
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.251.759
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300410
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Cercado Perimetral Katuete 
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu
        