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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005859
Nro. de Timbrado
12257191
Monto de la Factura
₲ 20.205.916
Nro. de Orden de Pago
10865
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.132.440
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 73.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LOS GUARDIANES GRUPO ELITE S.A.
RUC
80071517-9
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22013-17-140440
Monto Contrato
₲ 689.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.499.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.136.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322463
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILACIA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay