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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000005
Monto de la Factura
₲ 155.850.001
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.226.600
IVA
₲ 14.168.182
Retención DNCP
₲ 623.401
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-72177
Monto Contrato
₲ 165.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.186.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257552
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores para huerta
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro
