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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001299
Monto de la Factura
₲ 51.796.584
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.589.398
IVA
₲ 4.708.780

Retención DNCP
₲ 207.186
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIMAS MENDEZ PEREIRA
RUC
791180-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-22002-13-76972
Monto Contrato
₲ 172.655.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.655.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.964.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257770
Nombre de la Licitación
onstrucción de Empedrados. Segunda Etapa (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro