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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Nro. de Timbrado
12561576
Monto de la Factura
₲ 24.665.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
13-03-2018
Fecha Emisión Cheque
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.222.716
IVA
₲ 2.242.273
Retención DNCP
₲ 87.897
Retención IVA
₲ 672.682
Retención Renta
₲ 448.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.233.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-149232
Monto Contrato
₲ 478.021.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.532.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337703
Nombre de la Licitación
Construcción de Biblioteca y Centro de Investigación Primera Etapa
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica