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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002262
Nro. de Timbrado
12019087
Monto de la Factura
₲ 3.470.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.906
IVA
₲ 315.455

Retención DNCP
₲ 12.366
Retención IVA
₲ 94.637
Retención Renta
₲ 63.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-137099
Monto Contrato
₲ 218.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.799.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.052.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320979
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado