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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000606
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636

Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28002-17-150570
Monto Contrato
₲ 100.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.667.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina e Instrumentos en General (Proyecto CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica