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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04702
Monto de la Factura
₲ 7.998.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.772.647
IVA
₲ 171.442
Retención DNCP
₲ 28.502
Retención IVA
₲ 51.433
Retención Renta
₲ 145.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23025-15-107773
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.211.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.505.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual