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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-04414
Monto de la Factura
₲ 21.699.615
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.081.309
IVA
₲ 488.125

Retención DNCP
₲ 77.330
Retención IVA
₲ 146.438
Retención Renta
₲ 394.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23025-15-107773
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.211.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.505.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual