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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-04703
Monto de la Factura
₲ 4.489.200
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.341
IVA
₲ 87.462

Retención DNCP
₲ 15.998
Retención IVA
₲ 26.239
Retención Renta
₲ 81.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23025-15-107773
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.211.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.505.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual