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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000622
Nro. de Timbrado
13108878
Monto de la Factura
₲ 23.649.950
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.276.532
IVA
₲ 2.149.995

Retención DNCP
₲ 83.420
Retención IVA
₲ 644.999
Retención Renta
₲ 644.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23019-18-164170
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.546.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas