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Datos del Pago

Nro. de Factura
17109282
Nro. de Timbrado
0010010001810
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
22073
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
IVA
₲ 1.454.545

Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
778/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-223959
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.696.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.692.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411591
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos y Dispositivos de Áreas Restringidas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf