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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000817
Nro. de Timbrado
15487911
Monto de la Factura
₲ 330.900.000
Nro. de Orden de Pago
2907
Fecha de Orden de Pago
19-09-2022
Fecha Emisión Cheque
19-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.391.941
IVA
₲ 30.081.818

Retención DNCP
₲ 1.167.175
Retención IVA
₲ 9.024.545
Retención Renta
₲ 9.024.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
576/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-216385
Monto Contrato
₲ 470.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.384.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.044.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410268
Nombre de la Licitación
Servicio Anual Advyce Genexus (Actualización y Corrección de Errores) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf