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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000237
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 10.138.888
Nro. de Orden de Pago
22987
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.449.444
IVA
₲ 921.717

Retención DNCP
₲ 35.394
Retención IVA
₲ 276.515
Retención Renta
₲ 368.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
689/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221799
Monto Contrato
₲ 364.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.629.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.910.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412433
Nombre de la Licitación
Servicio de Antiphishing y Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en el dominio del Banco (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf