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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003911
Nro. de Timbrado
16210373
Monto de la Factura
₲ 51.250.000
Nro. de Orden de Pago
7158
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.228.579
IVA
₲ 4.659.091

Retención DNCP
₲ 180.773
Retención IVA
₲ 1.397.727
Retención Renta
₲ 1.397.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
768/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-223468
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.409.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.457.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de Diseño (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf