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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024819
Nro. de Timbrado
16529948
Monto de la Factura
₲ 352.351
Nro. de Orden de Pago
13772
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.750
IVA
₲ 32.032
Retención DNCP
₲ 1.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
760/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224241
Monto Contrato
₲ 665.398.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.365.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.218.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf