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Datos del Pago

Nro. de Factura
17009164
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. de Orden de Pago
18379
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.073.880
IVA
₲ 690.000

Retención DNCP
₲ 26.496
Retención IVA
₲ 207.000
Retención Renta
₲ 276.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.673.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.008.489

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf