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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008249
Nro. de Timbrado
16662228
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. de Orden de Pago
15648
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.864
IVA
₲ 211.818

Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.090.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.934.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf