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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014061
Nro. de Timbrado
16228365
Monto de la Factura
₲ 6.806.375
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.343.542
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 23.760
Retención IVA
₲ 185.628
Retención Renta
₲ 247.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-225573
Monto Contrato
₲ 365.573.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.353.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.740.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte