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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 23.116.000
Nro. de Orden de Pago
4491
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.982.896
IVA
₲ 2.101.455
Retención DNCP
₲ 82.377
Retención IVA
₲ 630.436
Retención Renta
₲ 420.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77695
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.098.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251464
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros medios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica