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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000101
Monto de la Factura
₲ 13.079.305
Nro. de Orden de Pago
4150
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.181
IVA
₲ 1.189.028

Retención DNCP
₲ 46.610
Retención IVA
₲ 356.708
Retención Renta
₲ 237.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74972
Monto Contrato
₲ 63.909.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.013.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.946.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251389
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica