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Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.400
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73845
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.207.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255621
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado