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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006924
Nro. de Timbrado
10577799
Monto de la Factura
₲ 5.594.500
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.320.268
IVA
₲ 508.591

Retención DNCP
₲ 19.937
Retención IVA
₲ 152.577
Retención Renta
₲ 101.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70498
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.207.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.997.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e insumos no Metálicos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas