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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020869
Monto de la Factura
₲ 223.263.855
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.748.503
IVA
₲ 20.296.715

Retención DNCP
₲ 811.868
Retención IVA
₲ 6.089.014
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.614.470

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-69686
Monto Contrato
₲ 293.630.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.181.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.666.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN Y EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado