- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021442
Monto de la Factura
₲ 42.050.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.988.786
IVA
₲ 3.822.727
Retención DNCP
₲ 149.851
Retención IVA
₲ 1.146.818
Retención Renta
₲ 764.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
23-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74625
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.181.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.967.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas
