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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000012
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.624.960
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.496.289
        
                                    IVA
                            
            ₲ 238.633
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.354
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 71.590
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 47.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELECTROPAR SA
        
                                    RUC
                            
            80009085-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            29-C
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-13-76761
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.929.183
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.381.035
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.891.813
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253550
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        