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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020727
Monto de la Factura
₲ 3.314.630
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.152.153
IVA
₲ 301.330

Retención DNCP
₲ 11.812
Retención IVA
₲ 90.399
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
03-05/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79757
Monto Contrato
₲ 162.563.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.060.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.633.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud