Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001106
Monto de la Factura
₲ 10.508.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.992.916
IVA
₲ 955.273

Retención DNCP
₲ 37.447
Retención IVA
₲ 286.582
Retención Renta
₲ 191.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79818
Monto Contrato
₲ 120.505.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.495.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS) - COD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias