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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000525
Monto de la Factura
₲ 21.610.000
Nro. de Orden de Pago
1150
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.550.717
IVA
₲ 1.964.545

Retención DNCP
₲ 77.010
Retención IVA
₲ 589.364
Retención Renta
₲ 392.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79818
Monto Contrato
₲ 120.505.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.495.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.589.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTITUCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS) - COD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias