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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000

Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
03-07/13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79760
Monto Contrato
₲ 67.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.360.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.858.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud