- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000160
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.066
IVA
₲ 469.091
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 140.728
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA JM SA
RUC
80024511-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73402
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.050.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.053.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253248
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias