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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000178
Monto de la Factura
₲ 17.124.025
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.284.636
IVA
₲ 1.556.730
Retención DNCP
₲ 61.024
Retención IVA
₲ 467.019
Retención Renta
₲ 311.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
20 a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73536
Monto Contrato
₲ 63.071.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.026.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.879.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas