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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 158.662.500
Nro. de Orden de Pago
14799
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.085.545
IVA
₲ 14.371.413
Retención DNCP
₲ 576.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22010-18-167316
Monto Contrato
₲ 158.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.662.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.085.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana
