Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 330.746.209
Nro. Solicitud de Transferencia
107537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.100.862
Retención DNCP
₲ 1.154.605
Retención IVA
₲ 9.020.351
Retención Renta
₲ 12.027.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-251139
Monto Contrato
₲ 7.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.692.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.692.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449207
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2024 CONTRATACIÒN DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÒN DE OBRAS DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS LOTE 1, 2 Y 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion