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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 340.478.806
Nro. Solicitud de Transferencia
125052
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.137.666

Retención DNCP
₲ 1.188.581
Retención IVA
₲ 9.285.786
Retención Renta
₲ 12.381.047
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-251139
Monto Contrato
₲ 7.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.692.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.692.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449207
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 35/2024 CONTRATACIÒN DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÒN DE OBRAS DE REHABILITACIÒN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS LOTE 1, 2 Y 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion