Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000529
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181231
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.990.001
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cinthia Tamara Benítez Alfonso 
        
                                    RUC
                            
            3831683-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            UP-12013-24-244397
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 78.789.552
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 78.789.552
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            447633
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC N° 30/2024 Servicio de Consultoría para la Contratación de un Profesional de apoyo en el Área Social de la Unidad Ejecutora del Proyecto BIRF-DV
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada
        