Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000234
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.455.794.288
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            7895
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-01-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-02-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.315.374.703
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.018.231.772
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECOMIPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002947-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            UP-12013-24-249756
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 283.863.737.169
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.570.531.983
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.570.531.983
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            449368
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3
        