Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002843
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 138.326.224
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            5188
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-01-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 131.545.725
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 492.944
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.772.533
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.515.022
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            416
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            IM-12013-17-30829
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 138.326.224
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 131.545.725
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 131.545.725
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204623
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPI AD REFERENDUM FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION - VALLEMI, A SER FINANCIADAS CON RECURSOS DE FOCEM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc
        